Maksed / laekumised

1. Avage menüüvalikus TEHINGUD, valige Maksed (laekumise puhul Laekumised).
2. Klikkige UUS MAKSE nuppu.

2017-05-03_16-26-48

3.  Avaneval töölehel täitke makse ja hankija andmed ning salvestage tasumine.

2017-05-03_16-37-59

4. Makseid / laekumisi on võimalik ka importida, selleks vaata juhendit: Pangatehingute import CSV formaadis.

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

4 kommentaari

  1. Tiina-Mary

    Tere. Kui klient on ekslikult maksnud rohkem, siis kuidas kajastada enammakse kajastust. Praegu tekib nö. sidumata laekumine mingis summas, kuid kui nüüd tagasi maksta, siis kuidas on võimalik sisuda seda sidumata laekumist?

  2. Julia

    Tere, Tiina-Mary!

    Aitäh Teile küsimuse eest. Sellisel puhul soovitame laekumist ennast salvestada arvesumma ulatuses või märkida arve makstuks arvesumma ulatuses ning ülejäägi vormistada kandena raamatupidamise moodulis: Raamatupidamine -> Kanded -> Uus kanne, nt
    D 1xxx Pangakonto
    K 2xxx Ostjate ettemaksed

    Ning kui tagastate raha kliendile, tuleb vormistada vastupidine kanne:
    D 2xxx Ostjate ettemaksed
    K 1xxx Pangakonto

    Kui tekib veel küsimusi või jääte hätta, võtke julgelt meiega ühendust kas e-maili support@simplbooks.ee või telefoni 6 35 0000 teel.

    Ilusat päeva jätku!
    Julia

  3. Maiu

    Tere.
    Kuidas toimida siis, kui tarnija esitab arve, mis meiepoolt tasutakse kohe kaardiga, kuid maksekorraldusest on näha, et 1 sent on vähem maha võetud. Kuidas toimida selle 1 sendiga, mis meie nn võlgu oleme, kuid nende poolt ehk on see juba ammu ära ümardatud?

  4. Julia

    Tere, Maiu!

    Aitäh Teile küsimuse eest.

    Soovitame arve muude äritulude kontoga makstuks märkida ja 0.01 eurot tuludesse kanda.
    Et arvet saaks muude äritulude kontoga makstuks märkida, peab see olema nn pangakontona lisatud: Seaded -> Pangakontod ja kassad -> Uus konto kassa. Sisestage nimetus, tüübiks võib jääda pangakonto ning määrake finantskonto seeriast 4xxx. Salvestamisel küsib süsteem, kas soovite antud konto dokumendipõhjale lisada, vajutage kindlasti EI, sest vastasel juhul lisab süsteem selle konto müügiarvete PDF-idele.

    Ja kui konto on pangakontona lisatud, avage vajalik ostuarve ning valige “Toimingute” alt “Märgi makstuks” ja märkige arve makstuks tavalise pangakonto/kassa asemel äsja lisatud kontoga.

    Kui tekib veel küsimusi, võtke meiega julgelt ühendust e-posti või telefoni teel.

    Kena päeva jätku!

Leave a Reply to Tiina-Mary Cancel Reply