VD aruande esitamine failist

VD aruanne loeb müügiarvetelt reale “riik” sisestatud riigi nimetuse ja kannab VD aruandele sellised müügitehingud, milles tunneb ära ühendusesisesed riigid.
KM rapordi kohta täpsemalt siit: KM raport

1. Avage menüüvalikus RAPORTID, valige KM raport.
2.
Sisestage otsingu tingimused.

NB! Arve andmeid ei kanta VD aruandele kui arvel on kasutatud 0% erinevat käibemaksumäära.
* VD aruande rida küsimärkidega – 
kliendi riik on süsteemis parandatud, kuid arvele ei ole muudatused jõudnud. Avage veaga arve (klikkides VD aruande vastava arve reale) ning salvestage andmed üle. Sedasi jõuavad andmed ka arvele.

2017-03-24_13-48-53

Riigi tunnusena märgitakse kauba/teenuse ostja asukohamaa tunnus ISO standardi järgi:
AT – Austria, BE – Belgia, BG – Bulgaaria, CY – Küpros, CZ–Tšehhi, DE – Saksamaa, DK – Taani, EL – Kreeka, ES – Hispaania, FI – Soome, FR – Prantsusmaa, GB–Suurbritannia, HR–Horvaatia, HU – Ungari, IE – Iirimaa, IT – Itaalia, LT – Leedu, LU–Luksemburg, LV – Läti, MT – Malta, NL – Holland, PL – Poola, PT–Portugal, RO– Rumeenia, SE – Rootsi, SI– Sloveenia, SK–Slovakkia.

VD aruande ekspordika valida XML fail, mille saab importida Maksu- ja Tolliameti iseteeninduses.

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: